| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B67203FDBD | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | ACCORDO QUADRO LAVORI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE E CARPENTERIE METALLICHE MANUFATTI IMPIANTO DEPURAZIONE AREA SALERNITANA E IMPIANTI SOLLEVAMENTO FOGNARI - PERIODO 2025‐2026 | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti |
07530811210 - RENATI COSTRUZIONI S.R.L. 04298780653 - scaglione costruzioni generali srl 03650400652 - SAGGESE SPA |
03650400652 - SAGGESE SPA |
200964.21 | 0.0 | |
| B908F98390 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RDA N. 2578 DEL 29/07/2025 Fornitura di lubrificanti rgassi a servizio delle apparecchiature dell'impianto di depurazione di Salerno e stazioni di sollevamento fognario. | Affidamento Diretto |
11403240960 - Enilive spa |
11403240960 - Enilive spa |
11460.41 | 0.0 | |
| B8CA239AFC | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> AFF GEN | FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER UFFICI HRS VIA PASSARONELLE MODALITA' DELL'ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI DUE ANNI ( 2025-2027 ) | Affidamento Diretto |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
9000.0 |
2025-11-17 2027-11-16 |
0.0 | |
| B8F2A356CC | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | NOLEGGIO PIATTAFORMA E SMONTAGGIO E SMALTIMENTO ATM | Affidamento Diretto |
04425910652 - LETTIERI FRANCESCA |
04425910652 - LETTIERI FRANCESCA |
800.0 |
2025-11-10 2025-11-10 |
0.0 |
| B8EE8E0CE2 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | Realizzazione progetto completo per un gruppo elettrogeno a servizio della sala CED di via Passaro (NIS2) | Affidamento Diretto |
01748910658 - Landi Rosario |
01748910658 - Landi Rosario |
5200.0 |
2025-11-10 2025-12-31 |
0.0 |
| B8D6CC3EF4 | Aggiudicata | Gennaro Di Mauro | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQREFL -> FOG -> ESERCIZIO | RDA N. 2708 DEL 07/10/2025 Servizio di collaudo tecnico-amministrativo | Affidamento Diretto |
01031750654 - Corradino Vincenzo |
12065.1 | 0.0 | ||
| B8E2A08FA2 | Aggiudicata | Gennaro Di Mauro | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | RDA 2625 del 02.09.2025 - Scorta magazzino annuale - Contatori ad ultrasuoni flangiati di grandi dimensioni per acqua potabile | Affidamento Diretto |
04001571217 - H2O Measurement & Systems srl |
24427.0 | 0.0 | ||
| B8EC55AC47 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Servizio di riparazione della pompa del gasolio del gruppo elettrogeno della stazione di sollevamento S9 dell’impianto di depurazione area salernitana ubicata presso la sede legale di viale A. De Luca, 8 (SA) | Affidamento Diretto |
04787260654 - BOVE SRL |
04787260654 - BOVE SRL |
1300.0 | 0.0 | |
| B8C8B740C1 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> ORG -> ICT | Rinnovo Licenze Microsoft Office 365 | Affidamento Diretto |
04612570657 - 4x4 System s.r.l. |
1450.0 |
2025-11-07 2025-11-07 |
0.0 | |
| B85DA56B3B | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA TRIENNALE CANCELLI E BARRIERE AUTOMATICI (Direttiva Macchine 2006/42/CE) TRIENNIO(2025-2028 | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
00209610658 - IMEF SUD s.r.l. |
00209610658 - IMEF SUD s.r.l. |
11700.0 |
2025-11-01 2028-10-31 |
0.0 |
| B8F92510BB | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ | SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | Affidamento Diretto |
04330930266 - TEMPI MODERNI S.P.A. |
04330930266 - TEMPI MODERNI S.P.A. |
118612.0 | 0.0 | |
| B8FE105362 | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | Lavori di costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione gas e delle derivazioni di utenza e delle attività commerciali presso l’utenza nei Comuni di Montesarchio, Contrada e Solofra | Affidamento Diretto |
02191340641 - COSTRUZIONI EDIL METAL S.r.l. |
02191340641 - COSTRUZIONI EDIL METAL S.r.l. |
149000.0 | 0.0 |