| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B98D1DC2D8 | In corso di valutazione | Gabriella Sparano | 00182440651 - CUC -> CENTR -> GEN -> ACQ | Affidamento, per conto e nell’interesse delle società del Gruppo Sistemi Salerno, della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e dei servizi connessi, per la durata di 24 mesi | Procedura Aperta |
12300020158 - ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT 02254400217 - Energy.dis srl |
0.0 | 0.0 | ||
| B85CCC8BB2 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> STAFF -> COM | RDA 2358 DEL 08.08.2025 - Progetto le Vie dell’Acqua - Borraccia Termica in Acciaio Inox | Affidamento Diretto |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL |
10368.0 |
2025-10-05 2025-11-12 |
10368.0 | |
| B57C08F8BC | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 2124 del 19.12.2024 - AMMODERNAMENTO DELLE GRIGLIE GROSSOLANE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SALERNO MEDIANTE LA FORNITURA DI COMPONENTI MECCANICI E/O LAVORAZIONI DI PARTI ESISTENTI FUORI TOLLERANZA | Affidamento Diretto |
03461380655 - O.M.D. S.R.L. |
20640.0 | 5174.0 | ||
| BA05A80361 | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ | Rinnovo quinquennale del Canone di Manutenzione e Servizi di Assistenza Modulo PDT Portale della Trasparenza della Salerno Mobilità S.p.A. | Affidamento Diretto |
06068501219 - Trecento Software s.r.l. |
06068501219 - Trecento Software s.r.l. |
17500.0 | 0.0 | |
| BA03C77A35 | Aperta | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 2298 del 17/03/2025 Affidamento del servizio per la rilevazione della lettura dei misuratori idrici nel Comune di Salerno per il biennio 2026/2028 | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti | 0.0 | 0.0 | |||
| B931903E37 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> CRM -> FATT | Servizio di Stampa, Piegatura, Imbustamento e Recapito Postale a mezzo Posta Ordinaria Massiva delle Fatture Idriche di Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.P.A. (periodo 12 Mesi) | Affidamento Diretto |
05266000651 - "L'ANCORA" SOC.COOP.SOC. |
134497.8 | 0.0 | ||
| B95D801EDB | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ | Fornitura di materiale informatico | Affidamento Diretto |
00362380511 - ELEAR SRL |
00362380511 - ELEAR SRL |
85000.0 |
2025-12-19 2028-12-17 |
2004.93 |
| BA025693BB | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ -> STRT -> SC -> SVC -> ICT | Licenze di Acrobat Pro for teams - Multiple Platforms - Multi EU Languages X 3 anni | Affidamento Diretto |
04612570657 - 4x4 System s.r.l. |
2610.0 | 0.0 | ||
| B9FD457CFA | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE A MOLLA PER N 2 FINESTRE UFF PERSONALE - SEDE HRS VIA PASSARO | Affidamento Diretto |
03237560655 - NISI ANTONIO |
03237560655 - NISI ANTONIO |
479.1 | 0.0 | |
| B9FCA1886A | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | FORNITURA VALVOLE GAS | Affidamento Diretto |
01872730658 - Impianti Tecnologici |
01872730658 - Impianti Tecnologici |
1500.0 | 0.0 | |
| B9FC6AA3DF | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | FORNITURA DI RICAMBI PER CABINE REMI E GRF 2026 | Affidamento Diretto |
02793610243 - FRAL SRL |
02793610243 - FRAL SRL |
5000.0 | 0.0 | |
| B9CAA146CF | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | servizio di manutenzione di tutti gli spazi a verde nella zona esterna (sede HRS - via Passaro) | Affidamento Diretto |
03564750655 - Ditta individuale Landi Carmine |
03564750655 - Ditta individuale Landi Carmine |
4000.0 |
2026-01-01 2026-06-30 |
0.0 |