| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4738BABC2 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 551_2022 Verifica periodica biennale su Gru a ponte | Affidamento Diretto |
05747161213 - ARPA SERVICE S.R.L. |
05747161213 - ARPA SERVICE S.R.L. |
887.68 | 887.68 | |
| ZD23953F23 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ICT | RdA 520_2022 Tablet Rugged ET45 - Reti WFA | Affidamento Diretto |
00748490158 - Ricoh Italia Srl |
1657.5 | 0.0 | ||
| ZB5393F8AB | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | Fornitura di n°13 cartelli in dibond da 3 mm formato A2 esacromia da installarsi presso i plessi della sede di viale A. De Luca 8 Salerno | Affidamento Diretto |
04199410657 - Santoro Grafica s.r.l. |
04199410657 - Santoro Grafica s.r.l. |
221.0 |
2022-12-16 2023-01-04 |
221.0 |
| Z343954D6B | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQPOT -> IDR -> LAV MAN | RdA 593 Filiera elettrica con bussole a cambio rapido | Affidamento Diretto |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
1438.18 | 0.0 | ||
| ZA2364D1E6 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 188_2022 Elaborazione procedure per Certificazione Sicurezza ISO 45001 | Affidamento Diretto |
03566360651 - ZOCCOLI FRANCESCA |
03566360651 - ZOCCOLI FRANCESCA |
3000.0 | 3000.0 | |
| ZDE3941D36 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RdA 577_2022 Fornitura n°5 smartphone | Affidamento Diretto |
04612570657 - 4x4 System s.r.l. |
850.0 | 0.0 | ||
| Z6B3953BE3 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DI N. 5.802 PLICHI | Affidamento Diretto |
04870650654 - GRS SRL |
14329.25 | 0.0 | ||
| ZCE37EA25A | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADESIVI PERSONALIZZATI / LOGHI SU N. 9 AUTOMEZZI AZIENDALI | Affidamento Diretto |
04199410657 - Santoro Grafica s.r.l. |
04199410657 - Santoro Grafica s.r.l. |
1822.26 | 0.0 | |
| Z513940BCC | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQPOT -> IDR -> LAV MAN | RDA N. 592 DEL 12/12/2022 Affidamento diretto, ai sensi dell’ Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge del 29 luglio 2021, n. 108, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la Fornitura Giunto universale antisfilaggio DN 125 flangiato su un lato tipo Hawle – Synoflex. | Affidamento Diretto |
01597370681 - Centrotubi srl |
172.76 | 0.0 | ||
| Y5B39526E8 | Aggiudicata | Stefano Oricchio | HRS-SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> STAFF -> COM | FORNITURA DI CARTA PRESTAMPATA CON LOGO AZIENDALE CPV: 30199720-3 - Carta da lettere | Affidamento Diretto |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL |
1470.0 | 0.0 | ||
| Z6C38DF449 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | AFFIDAMENTO LAVORI A COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SALA FORMAZIONE – PLESSO ARCHIMEDE PRESSO LA SEDE DELLA SISTEMI SALERNO SERVIZI IDRICI S.P.A. IN VIALE A. DE LUCA, 8 - SALERNO. | Affidamento Diretto |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
2000.0 | 2000.0 | |
| Z8838DDA7F | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | Fornitura e posa in opera di n°3 coppie lucchetti antiscasso per portiere posteriori e laterali dei nuovi Furgoni Fiat Ducato 30 - Div. Acque Potabili - Settore Lavori e Manutenzione | Affidamento Diretto |
00125230219 - WÜRTH SRL |
1449.0 | 1449.0 |