CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
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B056604B55 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | MOB | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI | LAVORI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA DEL PLESSO ARCHIMEDE (SALA FORMAZIONE) UBICATO IN VIALE A. DE LUCA, 8, SALERNO | Affidamento Diretto |
04212350658 - Giordano rag. Attilio S.r.l. |
9667.3 |
2024-05-02 2024-11-05 |
9667.3 | |
B41F308317 | Aggiudicata | Benito Capacchione | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AMM -> AMM | Collegamento di backup Mpls. | Affidamento Diretto |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
21032.23 | 0.0 | |
B37098E325 | Annullata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | Adeguamento urgente ad ufficio della sala mensa | Affidamento Diretto |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
10400.0 | 0.0 | |
B29EB6FD94 | Aggiudicata | Carolina Verga | SERVIDR - HRS | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1776 DEL 19/07/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO PER MOTIVI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI ACCOPPIAMENTI DELLA GRIGLIA GROSSOLANA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SALERNO | Affidamento Diretto |
03461380655 - O.M.D. S.R.L. |
03461380655 - O.M.D. S.R.L. |
2600.0 |
2024-07-29 2024-10-14 |
2600.0 |
B3145C798A | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | Prenotazione Viaggio VIII Edizione Festival dell'Acqua | Affidamento Diretto |
04602370654 - BARBIROTTI VIAGGI |
04602370654 - BARBIROTTI VIAGGI |
1231.8 | 1231.8 | |
B419842A7A | Aggiudicata | Alfonso De Simone | SUT | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | INCARICO PER ORGANISMO DI VIGILANZA - ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 231/01 | Affidamento Diretto |
PCCFBA70L01L628F - PICCININNO FABIO |
PCCFBA70L01L628F - PICCININNO FABIO |
4000.0 | 0.0 | |
B376A1D1E9 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | Rinnovo dominio www.grupposistemisalerno.it e collegati | Affidamento Diretto |
01573850516 - Aruba S.p.A. |
01573850516 - Aruba S.p.A. |
219.97 | 0.0 | |
B2CC1CA5E8 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | MOB | 00182440651 - CUC -> SI | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI ACCOPPIAMENTI DI PARTI METALLICHE DELLA POMPA A SERVIZIO DEL PONTE DISOLEATORE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SALERNO | Affidamento Diretto |
03461380655 - O.M.D. S.R.L. |
03461380655 - O.M.D. S.R.L. |
690.0 |
2024-08-19 2024-10-14 |
690.0 |
B31DFF5538 | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AMM -> STAFF | Polizza Furto portavalori | Affidamento Diretto |
04445620653 - GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL |
04445620653 - GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL |
1540.0 |
2024-09-20 2026-09-20 |
770.0 |
B37600B27A | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> SVC -> ACQ -> ACQ | Fornitura ticket carta termica per parcometri | Affidamento Diretto |
01445600438 - Rotitalia Srl |
01445600438 - Rotitalia Srl |
111.4 |
2024-10-15 2024-10-21 |
114.4 |
B401915594 | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> SVC -> ACQ -> ACQ | n. 2279 codici per vetrofanie già esistenti + n. 17.000 codici per ricariche residenti e abbonamenti. | Affidamento Diretto |
07272870010 - LinearIT S.p.A. |
07272870010 - LinearIT S.p.A. |
1050.0 | 0.0 | |
B28CF2FB87 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | MOB | 00182440651 - CUC -> SI | Lubrificanti e grassi a servizio delle apparecchiature dell'impianto di depurazione di Salerno s stazioni di sollevamento fognario | Affidamento Diretto |
00905811006 - Eni SpA |
00905811006 - Eni SpA |
9274.97 |
2024-09-02 2024-10-08 |
9274.97 |