| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B591051C37 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT | RDA N. 2159 DEL 08.01.2025 Richiesta di preventivo per il SERVICE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RAGGIUNGIMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO DELLE CENTRIFUGHE N°1 (MOD. D5LL N°80-3064), N°2 (MOD. D5LX N°133168753) E N°3 (MOD. D5LL N°80-5331) | Affidamento Diretto |
03584750248 - Andritz Separation Italy srl |
9957.86 |
2025-02-10 2025-05-21 |
9957.86 | |
| B6DE60A32F | Aggiudicata | Gabriella Sparano | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI RILEVAZIONE INCENDI, DEI MEZZI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI | Affidamento diretto a società in house |
03064390655 - SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.r.l. |
03064390655 - SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.r.l. |
30867.92 | 0.0 | |
| B6B7383C55 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Acquisto spazi pubblicitari su quotidiano Le Cronache (RDA nr. 2360/2025) | Affidamento Diretto |
DNGDRA02T03H703X - Media Press di Dario D'angelo |
DNGDRA02T03H703X - Media Press di Dario D'angelo |
3500.0 | 0.0 | |
| B4422C3A8E | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AOT -> Ufficio B | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria estintori presenti in tutte le sedi operative aziendali, con esclusione di quelli presenti nel parcheggio Libertà; | Affidamento Diretto |
03064390655 - SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.r.l. |
03064390655 - SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.r.l. |
2728.44 |
2024-07-16 2024-12-31 |
2728.44 |
| B427F08B2F | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AOT -> Ufficio B | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sprinkler, pompe idrovore e trituratrici; | Affidamento Diretto |
03019620651 - Depursud di Postiglione Domenico |
03019620651 - Depursud di Postiglione Domenico |
4620.0 |
2024-07-01 2025-05-23 |
4620.0 |
| B6B4C8D589 | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ | Fornitura tickets parcheggi automatizzati | Affidamento Diretto |
01220250219 - Skidata Srl |
01220250219 - Skidata Srl |
2400.0 |
2025-05-05 2025-05-22 |
2400.0 |
| B2BD47F3E6 | Aggiudicata | Mariano Nappa | 00182440651 - CUC -> CENTR | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA E DI REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI SALERNO E DEI COLLETTORI COMPRENSORIALI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA SALERNITANA – anni 2024-2026 | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti |
01881640658 - GIULIANO FRANCESCO 04678100654 - GALLO GIOVANNI S.R.L. 01580590626 - CO.GE.PAR. S.R.L. 04714720655 - EDILROAD SRL |
01881640658 - GIULIANO FRANCESCO |
294749.27 | 0.0 | |
| B6FBC8216B | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | FORNITURA CONVERTITORI DI VOLUME E PACCHI BATTERIA ELETTRONICI | Affidamento Diretto |
04485940284 - METRIX ITALIA S.R.L. |
04485940284 - METRIX ITALIA S.R.L. |
4800.0 | 0.0 | |
| B6FAB9273B | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | FORNITURA MISURATORI GAS ELETTRONICI INDUSTRIALI | Affidamento Diretto |
04429380282 - METERSIT SRL |
04429380282 - METERSIT SRL |
6635.0 | 0.0 | |
| B6FAA7B100 | Annullata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | FORNITURA CONVERTITORI DI VOLUME E PACCHI BATTERIA ELETTRONICI | Affidamento Diretto |
04485940284 - METRIX ITALIA S.R.L. |
04485940284 - METRIX ITALIA S.R.L. |
2810.0 | 0.0 | |
| B240E2EDDB | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AOT | Manutenzione straordinaria ascensori foce irno interrato | Affidamento Diretto |
04311340659 - Ferrigno Ascensori S.r.l. |
04311340659 - Ferrigno Ascensori S.r.l. |
11740.0 |
2024-07-01 2024-12-31 |
11740.0 |
| B6EDD37D01 | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | FORNITURA DI ADESIVI PER VETRATE IN VINILE SABBIATO | Affidamento Diretto |
01944690658 - ARTIGRAF S.R.L. |
01944690658 - ARTIGRAF S.R.L. |
2500.0 | 0.0 |