| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B98A85B2D1 | Aggiudicata | Marco Colasante | 00182440651 - CUC -> SI | Fornitura mezzi antincendio per impianto essiccatore fanghi | Affidamento Diretto |
03064390655 - SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.r.l. |
03064390655 - SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.r.l. |
1214.88 | 0.0 | |
| B997F2EA1E | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Polizza a copertura dei rischi RC Inquinamento SERVIDR - Tutela Ambientale relativi ai seguenti settori: Divisione Acque Potabili, Divisione Acque Reflue. | Affidamento Diretto |
03740811207 - UnipolSai Assicurazioni SpA |
03740811207 - UnipolSai Assicurazioni SpA |
30562.0 | 0.0 | |
| B99802BAE6 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 2827 del 21/11/2025 SALDO ONORARI AVV. GIUSEPPE CRISCITO- PROCEDIMENTO PENALE R.G. 7326/18 - RG DIB. 4058/19 SERVIDR C/STANZIONE MARCO | Affidamento Diretto |
05810460658 - Criscito Giuseppe |
05810460658 - Criscito Giuseppe |
1201.47 | 0.0 | |
| B85D17FFBD | In attesa di aggiudicazione | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 1848 del 03.09.2024 - SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE AGLI UTENTI DELLA LOCALITA’ MONTENA | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato) |
06248870658 - LA SOLIDARIETA' ODV Associazione Volontaria del Soccorso di Fisciano |
06248870658 - LA SOLIDARIETA' ODV Associazione Volontaria del Soccorso di Fisciano |
160926.65 | 0.0 | |
| B85CCC8BB2 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> STAFF -> COM | RDA 2358 DEL 08.08.2025 - Progetto le Vie dell’Acqua - Borraccia Termica in Acciaio Inox | Affidamento Diretto |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL |
10368.0 | 0.0 | ||
| B987591938 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQPOT -> IDR -> ESERCIZIO | Fornitura di raccorderia per manometri in bagno olio/glicerina, quale scorta/attrezzatura da campo, in uso al Settore Esercizio Rete della sede legale SERVIDR di viale A. De Luca, 8 - Salerno | Affidamento Diretto |
01344091218 - CO.CE.M.I.T sas |
357.21 | 0.0 | ||
| B03F3BA8DA | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | Gestione call-center per chiamate in arrivo da utenti finali/ adeguamento delibere Arera | Affidamento Diretto |
06035490488 - ICALL SRL |
06035490488 - ICALL SRL |
135000.0 |
2024-05-01 2025-10-30 |
135000.0 |
| B94D0D3017 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 2752 del 24/10/2025 Fornitura di materiale nell’ambito ICT – Accordo Quadro con operatore unico | Affidamento Diretto |
00362380511 - ELEAR SRL |
00362380511 - ELEAR SRL |
44280.0 | 0.0 | |
| B945A1FB1B | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 2690 del 01/10/2025 Accordo quadro per acquisto BENZINA - GASOLIO - METANO - ADBLUE per mesi 24 per il parco veicoli aziendale della Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. | Affidamento Diretto |
04231230659 - BENNY SRL |
04231230659 - BENNY SRL |
139000.0 | 0.0 | |
| 9697769425 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n.120 del 11/09/2020 e della Legge n.108 del 29/07/2021 per l’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI PULIZIA DEI MANUFATTI DI SFIORO E DI REALIZZAZIONE DI M | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti |
01881640658 - GIULIANO FRANCESCO 04871450658 - LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04914220654 - CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI |
04914220654 - CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI |
117419.14 |
2023-07-03 2025-10-23 |
0.0 |
| B9324949B7 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 2306 del 20.03.2025 e RDA integrativa 2359 del 08.07.2025 - VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA TRIENNALE CANCELLI E BARRIERE AUTOMATICI (Direttiva Macchine 2006/42/CE) TRIENNIO(2025-2028 | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
00209610658 - IMEF SUD s.r.l. |
00209610658 - IMEF SUD s.r.l. |
16380.0 | 0.0 | |
| B91F1D9A7C | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | Fornitura di materiale di consumo per scorta annuale magazzino | Affidamento Diretto |
01344091218 - CO.CE.M.I.T sas |
4547.5 | 0.0 |